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            內部審計的業務領域不包括(以下屬于審計業務范疇的是)

            發布時間:2022-02-10 來源:未知

            審計業務范圍包括哪些

            一、內部審計職能
            內部審計的主要職能是通過評價組織內部控制以揭示組織存在的問題和潛在風險,以促進組織更高效、更經濟地實現目標。風險,是內部審計活動中評價和評估的最為關鍵的因素之一。內部審計的相對獨立性為審計人員提供客觀、全面評價經濟活動的必要條件。
            二、內部控制評價
            內部審計人員評價內部控制的兩大方面:設計和執行,也就是健全性和有效性。健全的內部控制能夠以合理的成本充分保證組織目標的達成。有效的內部控制是指控制措施能夠得到良好地執行。[內部審計開展的審計類別中,一般不包括]
            三、內部審計的三個問題
            對于審計人員來說,應該經常分兩個層次問三個問題,第一個層次的問題是內部審計的定位是什么?發展規劃是什么?如何實現審計成果最大化;第二層次的問題是審計什么?如何審?審計目的是什么。
            四、成本效益原則
            內部審計也需要考慮成本效益原則,審計那些在既定成本下能給組織帶來最大效益或價值的業務領域。審計資源分配需要考慮的最主要因素是內部控制失效所帶來的風險,根據風險評估結果來進行審計資源的分配。[下列各項中屬于審計業務要素的有]
            五、審計的威懾作用
            即使內部審計不能發現所有的問題,但是組織里的管理人員知道經濟活動和行為將會被審計,也可能會被發現存在問題,從而促使管理人員遵守制度、改進工作、完善內控。
            六、審計委員會
            治理結構健全的組織,尤其是上市企業,都會設立審計委員會。審計委員會的成員往往會有外部董事,從理論上來說,增強了內部審計部門的相對獨立性。審計委員會與內部審計部門的關聯性越緊密,例如審計委員會決定內部審計部門負責人的選聘、審計人員薪資、指導業務開展、審批審計章程和政策等,內部審計部門的獨立性也就越強,審計報告的評價也更具客觀性。[下列有關審計業務的說法中,正確的是]
            七、內部審計和外部審計
            理論上講,內部審計活動的范圍很廣,可以從整個組織延伸到經濟活動的各個方面。內部審計在組織中的地位越高,獲得的審計資源越充足,越能不斷地擴展審計業務和領域。而外部審計主要集中在財務會計系統以及對財務會計報表有直接或重要影響的組織活動。
            八、內部審計部門的職責
            盡管由于內部審計的獨立性,內部審計部門不應參與具體的經營管理活動,但是很多時候內部審計無法做到真正獨立于其他管理部門之外。例如現在的經濟責任審計、績效審計、管理審計等,正因為參與了對事和人的評價,實際上就使內部審計部門產生了一定的“權力”,影響到管理人員的晉升、提拔、調用等。又例如,在管理部門的制度、流程設計中還會咨詢內部審計部門的意見,這也會影響對制度、流程的審計客觀性。[審計業務包括哪些]

            以下屬于審計業務范疇的是(審計業務范圍包括哪些)相關推薦詞:內部審計開展的審計類別中,一般不包括,下列各項中屬于審計業務要素的有,下列有關審計業務的說法中,正確的是,審計業務包括哪些,下列屬于事中審計業務的是,內部審計業務類型及其含義與內容,下列各項中屬于社會審計組織業務范圍的是,按照審計的范圍分類,審計包括( ),劃分審計業務時,一般可以采用,內部審計業務流程,內部審計的業務范圍,內部審計業務范圍包括,內部審計業務外包管理,內部審計業務約定書,內部審計業務流程圖,外包業務內部審計報告,征信業務內部審計,業務招待費內部審計,

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